2023年12月22日,資產財務部在六樓會議室舉辦了2023年度第四次內部學習培訓及部門工作安排會。
部門負責人對2022年財務綜合檢查中存在的問題進行了詳細的通報。這些問題涉及了財務管理、會計核算、風險控制等多個方面,對部門的整體運行和發展產生了重要影響。
會議還對院內審計整改情況進行了通報。審計是保障財務工作規范、合法的重要手段,而整改則是審計發現問題后的必要措施。通過了解整改情況,部門成員可以更好地掌握審計工作的進展和成果,同時也可以為今后的工作提供有益的借鑒和參考。
最后,對年末結賬、年報工作進行了安排。強調了部門在年末的工作重點和目標,并提出了具體的工作要求和措施。這些安排旨在確保部門在年末的工作能夠有序、高效地進行,為新的一年打下堅實的基礎。
通過這次會議,部門成員可以更好地了解自身工作中存在的問題和不足,同時也可以為新的一年制定更加明確的工作計劃和目標。相信在大家的共同努力下,資產財務部一定能夠取得更加出色的成績。
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